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K/3系统项目实施文档

2) 点确定后,进行收款单的录入,如图:

3) 保存后进行审核,注意因我们在系统设置中设置了“审核人与制单人不能为

同一人”所以要更换“liying”进行审核,审核后则可按核销按钮进行核销。如图:

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4) 审核后,就可到凭证处理中对已经审核过的单据进行“生成凭证”的处理,

需手工将应收帐款的对方科目输入,此处为“102.01 工商银行”。如图:

5) 在第三步中已做过核销,(审核旁边的对勾),现进入“核算”—“核销管理”

中对已核销过的单据进行钩对处理,此处可对供应链传输过来的数据与本系

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K/3系统项目实施文档 统录入的单据进行核销,反核销;如图:

6) 进入往来对帐单,注意日期等各种选项如图:

7) 点击确定后进入往来对帐单状态,如图:

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8) 练习结束。

请参照应收案例练习三做练习。

1.2.2 坏帐处理

坏帐处理模块由以下部分组成:

坏账损失:处理坏账损失单据,同时生成记账凭证 坏账收回:处理确认坏账损失后,又收回账款的单据 坏账准备:根据选择的坏账计提方法自动计提坏账准备 例:根据应收案例练习四,操作如下: 操作步骤:

1) 点击“坏帐”—“坏帐准备”,弹出界面如图:

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K/3系统项目实施文档 2) 点击凭证生成“计提坏帐准备”凭证; 3) 点击“坏帐”—“坏帐损失”,处理明月公司坏帐如图:

4) 点击凭证生成“坏帐损失凭证”;

5) 做坏帐收回时应先输入完收款单后再进行处理。根据练习题,在“业务”—“收

款单中”输入收回明月公司货款1500元,且进行审核; 6) 点击“坏帐”—“坏帐收回”弹出界面如图:

7) 点击确定后,选择相应单据与收款单号如图:

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K/3系统项目实施文档2)点确定后,进行收款单的录入,如图:3)保存后进行审核,注意因我们在系统设置中设置了“审核人与制单人不能为同一人”所以要更换“liying
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