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2019年临清卫生健康系统部门预算 doc - 图文

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2、 医疗卫生和计划生育支出11067.96万元,主要用于 缴纳

职工医疗保险、支付人员工资及项目支出等费用。

3、住房保障支出89.89万元,主要用于缴纳职工住房公 积金

等费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为12339.6万 元,比

上年决算数12734.68万元减少395.08万元,主要原 因是:是认真贯彻落实中央“八项规定''精神和厉行节约要求, 进一步从严控制公用经费开支。

支出具体情况如下:

1、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出224.7万元, 主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 财

政对其他社会保险基金的补助(项)7.04万元,主要用于 残疾人康复支出。

3、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其

他社会保障和就业支出(项)支出950万元,主要用于老 年乡村医生生活补助支出等。

4、 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生 育管

理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)支 出686.24万元,主要用于人员工资发放等。

5、 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生 育管

理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

(项)支出68.78万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理 事务支出等。

6、 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综 合医

院(项)支出455.9万元,主要用于县级综合医院支出 等。

7、 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中 医(民

族)医院(项)支出106.8万元,主要用于其他公立 医医院支出等。

8、 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构

(款)乡镇卫生院(项)支出343.26万元,主要用于乡镇卫 生院支出等。

9、 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构 (款)

其他基层医疗卫生机构支出(项)支出1765.94万元, 主要用于其他基层医疗卫生机构支出等。

10、 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾 病预

防控制机构(项)支出555.91万元,主要用于疾病预防 控制机构支出等。

11、 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫 生监

督机构(项)支出190.61万元,主要用于卫生监督机构 支出等。

12、 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇 幼保

健机构(项)支出1078.51万元,主要用于妇幼保健机 构支出等。

13、 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基 本公

共卫生服务(项)支出4199.47万元,主要用于基本公 共卫生服务支出等。

14、 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重 大公

共卫生专项(项)支出194.99万元,主要用于重大公共 卫生专项支出等。

15、 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 计

划生育服务(项)支出952.48万元,主要用于计划生育服 务支出等。

16、 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 其

他计划生育事务支出(项)支出390.42万元,主要用于其 他计划生育事务支出等。

17、 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款)行政单位医疗(项)支出31.47万元,主要用于行政 单位医疗支出等。

18、 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗( 款)

事业单位医疗(项)支出47.18万元,主要用于事业 单位医疗支出等。

19、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)

支出89.89万元,主要用于缴纳职工住房公积金等 费用。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算2020.52万 元,

包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出1952.24万元,主要包括:基本工资、 津贴

补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、 商品和服务支出62万元,主要包括:办公费、印刷 费、

水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 公务接待

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、 对个人和家庭补助支出6.27万元,主要包括:退职 费、

生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2019年临清市卫生健康局没有政府性基金收入,也没有 使用

政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(六) 国有资本经营预算拨款收入支出预算情况

O

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费支出预算46.1万元,比上年决 算

增加101.75万元,建少54.69%o主要原因是:压缩日常公用 经费,建设机关运行成本。

(二) 政府采购安排情况说明

2019年本部门政府釆购金额89.91万元,其中:政府采 购

服务金额89.91万元。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公''经费支出预算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 12.25

万元,比上年决算数24.14万元减少11.89万元,主要 原因是:公车运行成本减少。

其中:公务用车购置及运行维护费10.25万元(其中公 务用

车购置费0万元,公务用车运行维护费10.25万元), 比上年决算数减少0?12万元,主要原因是:公车改革公车运 行成本减少;公务接待费2万元,比上年决算数增加1.23万 元,主要原因是预留2019年山东省、聊城市工作督导和检 查考核公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年预计0个 出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出。其中:公务用车运行维护费10.25万元。主要 用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。2019年公务接待费2万元,主要用于外县市相 关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的 接待支出,预计接待50批次,300人次。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年底,本部门共有车辆3辆,其中,公务用 车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车

0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套), 单位价值100

万元以上专用设备0台(套)。

预计2019年,本部门共有车辆3辆,其中,公务用车1 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车0辆;

2019年临清卫生健康系统部门预算 doc - 图文

2、医疗卫生和计划生育支出11067.96万元,主要用于缴纳职工医疗保险、支付人员工资及项目支出等费用。3、住房保障支出89.89万元,主要用于缴纳职工住房公积金等费用。(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况2019年一般公共预算财政拨款支出预算为12339.6万元,比上年决算数12734.68
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